市川三郷町議会 2022-12-02 12月02日-01号
これらに加え、光熱費等の高騰により、支出の増額が見込まれましたが、新型コロナウイルス関連の収入の増額が見込まれることから、結果として、収益的収入及び支出では、病院事業収益においては3億106万9千円増、病院事業費用においては8,381万7千円増、介護老人保健施設事業収益においては4,32万9千円減、介護老人保健施設事業費用においては3,009万5千円増とするものでありました。
これらに加え、光熱費等の高騰により、支出の増額が見込まれましたが、新型コロナウイルス関連の収入の増額が見込まれることから、結果として、収益的収入及び支出では、病院事業収益においては3億106万9千円増、病院事業費用においては8,381万7千円増、介護老人保健施設事業収益においては4,32万9千円減、介護老人保健施設事業費用においては3,009万5千円増とするものでありました。
議案は、令和4年度峡南医療センター企業団会計補正予算(第1号)で、収益的収入では、病院事業収益において、2万1千円減とするものでありました。 資本的収入及び支出では、病院事業資本的収入及び支出とも、4,730万円増とするものでありました。 認定は、令和3年度峡南医療センター企業団会計決算認定であり、収益決算額は53億9,194万2,526円。費用決算額は47億9,538万2,841円。
収益的収入及び支出では2病院の合計額として、病院事業収益においては、41億4,301万8千円、病院事業費用は40億2,316万8千円、また、2老健の合計額として介護老人保健施設事業収益においては9億2,450万7千円、介護老人保健施設事業費用は9億7,105万7千円とするものでありました。
収益的収入及び支出では、病院事業収益においては2億583万1千円増、病院事業費用においては9,353万1千円増、介護老人保健施設事業収益においては4,480万7千円減、介護老人保健施設事業費用においては674万5千円増とするものでありました。 資本的収入及び支出では、病院事業資本的収入及び支出とも1億1,893万円増、介護老人保健施設事業資本的収入及び支出とも630万円増とするものでありました。
収益的収入及び支出では、病院事業収益においては4,500万円増、介護老人保健施設事業収益においては6,300万円減とするものでありました。 資本的収入及び支出では、病院事業資本的収入及び支出とも5,137万円増とするものでありました。 続いて、第1回定例会の報告をいたします。 3月26日に開会され、本町からは丹澤議員、松野議員、村松議員、秋山議員、そして私の5議員が出席しました。
補正予算第2条収益的収入及び支出につきましては、令和2年度甲府市病院事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益第2項医療外収益を8,852万3,000円、また、支出の第1款病院事業費用第1項医業費用を2,852万3,000円、それぞれ増額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります。
第1款の病院事業収益は、91億3,808万3,000円、前年度の93億1,223万1,000円に対し、1億7,414万8,000円、1.9%の減となっております。 主な増減科目について御説明させていただきます。 第1項医業収益のうち、1目入院収益は54億2,555万5,000円と、前年度当初予算額より9,173万3,000円、1.7%の減となりました。
次に、補正予算第2条収益的収入及び支出につきましては、令和2年度甲府市病院事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益第2項医業外収益を3億7,128万3,000円、第3項特別利益を139万1,000円、また、支出の第1款病院事業費用第1項医業費用を1,067万4,000円、それぞれ増額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります
補正予算第2条、収益的収入及び支出につきましては、令和2年度甲府市病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益第1項医業収益を2億3,839万7,000円減額補正を行い、第2項医業外収益を2億4,617万円増額補正を行い、また支出の第1款病院事業費用第1項医業費用を777万3,000円増額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります
病院事業会計につきましては、新型コロナウイルス感染症対策に係る県補助金の増により、病院事業収益を8,732万2,000円、病院事業費用も修繕費や委託料の増により、2,400万8,000円増額補正しております。また、資本的支出では、眼科の医師体制充実のため、機器購入費や手術室の空調機更新工事費などとして、2,881万5,000円を増額補正しております。
収入、第1款病院事業収益、第2項医業外収益に補正予定額2,810万2,000円を追加し、病院事業収益を37億7,044万7,000円とする。 支出、第1款病院事業費用、第1項医業費用に補正予定額2,810万2,000円を追加し、病院事業費用を37億5,955万3,000円とする。 12ページをお願いいたします。
病院事業収益は3億963万7,411円、事業費用は3億8,467万4,685円で、差引き7,503万7,274円の損失となりました。 収入の内訳は、医業収益が4,376万6,000円となり、前年度比で1,715万2,000円の増加、医業外収益は2億6,582万7,411円で、前年度比で2,989万801円の増加になりました。
収入、第1款病院事業収益は合計予算額94億7,142万9,000円に対し、決算額は88億5,455万3,495円となり、予算額に比べ6億1,687万5,505円の減となりました。 内訳です。第1項医業収益は、入院・外来収益と室料差額収益、一般会計負担金等のその他医業収益を計上しています。
を加えるとともに、収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益、第1項医業収益を8億7,561万2,000円、また、支出の第1款病院事業費用、第1項医業費用を1億692万円、第2項医業外費用を1,069万2,000円、それぞれ減額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります。
補正予算第2条、収益的収入及び支出につきましては、令和2年度甲府市病院事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益、第1項医業収益を2,461万8,000円、第2項医業外収益を320万4,000円、また、支出の第1款病院事業費用、第1項医業費用を2,782万2,000円、それぞれ増額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります。
収益的収入及び支出では2病院の合計額として、病院事業収益においては、39億7,704万円、病院事業費用は39億2,898万2千円、2老健の合計額として介護老人保健施設事業収益においては9億1,680万円、介護老人保健施設事業費用は9億6,229万6千円とするものでありました。
第1款の病院事業収益は、93億1,223万1,000円、前年度の93億4,118万9,000円に対し、2,895万8,000円、0.3%の減となりました。 主な増減科目について御説明させていただきます。 第1項医業収益のうち、1目入院収益は55億1,728万8,000円と、前年度当初予算額より677万9,000円、0.1%の減となりました。
補正予算第2条収益的収入及び支出につきましては、令和元年度甲府市病院事業会計予算の第3条に定めた収益的収入及び支出予定額のうち、収入の第1款病院事業収益第1項医業収益を1億3,024万円、また、支出の第1款病院事業費用第1項医業費用を1億1,840万円、第2項医業外費用を1,184万円、それぞれ増額補正を行い、補正後の予算額を右側の計の欄に記載のとおりとするものであります。
病院事業会計につきましては、診療単価の増加見込みにより病院事業収益を1億1,736万4,000円、病院事業費用も薬品費や職員給与費の増額により6,773万9,000円増額補正しております。 第一鈴嵐恩賜林保護財産区特別会計につきましては、前年度繰越金を財政調整基金に積み立てるため、116万円を増額補正しております。
上段の収入、第1款病院事業収益は、合計予算額96億7,850万2,000円に対し、決算額は87億311万8,921円となり、予算額に比べ9億7,538万3,079円の減となりました。 内訳です。 第1項医業収益は、入院・外来収益と室料差額収益、一般会計負担金等のその他医業収益を計上しています。